1、执行集团审计计划;按照规定收集审计证据、编制审计工作底稿,制作审计报告和整改通知书,以及跟进整改结果;针对检查出的管理及合规问题提出整改建议/方案。
2、负责印章管理,按要求使用印章并负责盖章合同的备案存档;负责检查集团范围内印鉴使用情况及违规行为;
3、根据公司内部控制要求,监督检查内控制度、流程设计及执行的有效性;针对内控监督检查结果,提出缺陷整改报告和优化改善建议,跟进改善项目的实施;
4、按计划更新审计法务宣传版面各版块,包括重大审计结果公告、法律知识普及、审计法务通知要求、违规违纪警示和活动资料等;以及根据集团普法及公示需要整改页面布置。
5、整理审计、法务资料,建立审计、法务档案。
6、参与组织多样化的普法活动。
7、每年至少两次收集廉政报告,包含发布提示、收集廉政报告、公示结果等。
8、公司安排的其他临时性工作。
岗位要求:
1、大专及以上学历,财务、审计、法律等相关专业或从业经验;
2、熟练操作Office系列办公软件及财务软件;
3、熟悉财税、公司法、民法典等相关法律法规,熟悉会计核算和审计程序及企业财务管控流程,有从事企业风险管理、法律事务处理及内部审计相关工作经验的优先;
4、具备较强的数据分析能力、逻辑思维能力、解决问题能力、沟通能力等。
5、为人诚信正直,责任心强,原则性强,能够承担一定的工作压力;
6、具有良好的职业道德及敬业精神和团队合作精神,工作认真仔细。
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